2016年南平市住房公積金管理中心部門決算說明
來源:南平市住房公積金管理中心 | 作者:計財科 | 發布時間:2017-08-14 17:26| 閱讀:

  ????按照《南平市財政局關于批復2016年度市直單位部門決算的通知》(南財決〔20171號)及《南平市財政局關于深入推進部門預決算和“三公”經費預決算公開工作的通知》要求,現將我中心2016年部門決算說明如下。

     一、部門主要職責

南平市住房公積金管理中心的主要職責是:()編制住房公積金的歸集、使用計劃,并組織執行,編報計劃執行情況的報告。()編制住房公積金的年度預決算,經市財政部門審核,提交市住房公積金管委會審議后組織執行。()委托管委會指定的商業銀行辦理住房公積金帳戶的設立、繳存、歸還等手續和住房公積金貸款、結算等金融業務,并與受委托銀行簽訂委托協議。()負責住房公積金的統一核算,指導、監督各辦事處的內部核算。 ()審批住房公積金的提取和個人住房委托貸款的發放,按照市管委會批準的額度購買國債。()負責住房公積金的保值和歸還。()建立職工住房公積金明細帳,負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。()定期與職工、單位和受委托銀行對帳。()向市財政部門和管委會報送住房公積金財務報告,經管委會審議通過后定期向社會公布。()向市財政部門提出住房公積金呆帳核銷申請,經管委會審議通過后,根據省級財政部門的審批意見辦理呆帳核銷,并報上級住房公積金行政監管部門備案。(十一)對各縣(市、區)管理部實行授權管理。(十二)承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、部門基本情況

南平市住房公積金管理中心為南平市人民政府不以營利為目的的財政撥款經費事業單位,內設六個科室,下設十個縣市管理部,其中:列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

 經費性質

 人員編制數

 在職人數

南平市住房公積金管理中心

財政全額撥款

60

54

 

 

 

 

 

  

  

  

  

三、部門主要工作總結

(一)持續推動業務增長

1、不斷擴大繳存規模。制定完善考核目標,將全年的擴面工作目標納入績效管理工作中,不斷細化分解,落到實處。確定4月為住房公積金制度宣傳月,利用南平電視臺、《閩北日報》等傳統媒體及機關黨建網、省住建廳官網、中心門戶網站等新媒體,做好工作動態和業務政策的宣傳;年內與市效能辦配合,在市政府辦宣傳欄上粘貼公積金政策問答,及時向社會公布公積金政策調整、相關業務辦理程序等;定期組織人員走進企業、社區開展政策宣傳和上門服務,提升住房公積金行業形象,提高我市住房公積金制度覆蓋面。2016年全市歸集住房公積金總額22.9億元,同比增長14.17%。

2、積極發展個貸業務。密切關注我市房地產市場情況,加強業務分析,科學制定貸款計劃,調高最高貸款額度,縮短貸款準入繳存期限,合理安排調劑使用資金,滿足職工購房需求,有力支持了我市存量房去庫存化。2016年計劃發放公積金貸款12.5億,實際發放14.02億元,各管理部之間調撥資金達2.09億元用于貸款發放。

(二)持續提升服務效能

1、政策措施更加惠民。繼續落實公積金貸款不查房、降低首付比例、放寬房租提取條件等惠民政策,持續減輕中低收入群體購房經濟壓力,促進我市房地產市場健康發展。

2、服務效率更加高效。全面梳理現有住房公積金辦事規范,進一步規范、統一、簡化辦事要件和流程,取消職工貸款收入證明要件,貸款業務個人收入可按繳存基數反推計算;取消提取業務單位蓋章手續,做到“即到即辦、即時辦結”,繼續推廣“逐年沖還貸”業務,當年辦理“逐年沖還貸”業務13142筆,同比增加6974筆、增長113.07%,為職工辦理貸款、提取業務提供便利。

3、服務平臺更加完善。12329服務熱線進行升級,在原有的自助語音服務與人工語音服務基礎上,推出12329短信服務平臺,主動為繳存職工發送個人賬戶基本信息、業務提醒短信。同時,重新改版公積金網站,對網站的欄目、布局、版面進行規劃,對網站內容進行分類梳理,讓廣大群眾能夠根據欄目的不同屬性,快速有效地找尋所需瀏覽的內容,極大提升網站的展示效果。全年共計接入電話20161個,其中自助語音服務電話12871個,人工語音服務電話7290個,人工總通話時長達227小時;累計發送業務提醒類短信38.40萬條;累計發布工作動態、政策法規、辦事指南、黨建和文明創建等各類信息近105條。

4、政民互動更加通暢。高效辦理12345政務熱線、主任信箱、網站業務咨詢等流轉的來電來件,積極聽取回應市民訴求,著力解決熱點難點問題。今年共收到主任信箱信件9封、政務熱線7封、網上咨詢547條,回復率均為100%。認真辦理人大代表政協委員建議提案,定期走訪聯系企業負責人,充分聽取意見建議,主動接受評議監督;強化政務公開,在《閩北日報》和中心門戶網站上發布2015年年度報告,定期披露公積金運行情況,不斷提高管理透明度。

(三)強化風險防控措施

通過將二代身份證識別儀嵌入到住房公積金信息系統、開通房產信息聯網查詢的方式,實時查詢掌握職工的購房、貸款等有關信息數據,有效遏制騙取套取公積金行為。同時,加大對騙取資金追繳力度,通過全面整理歷史檔案、主動聯系當事人及其單位等方式,對騙取資金進行追繳;追繳不回的款項,將涉案人員名單發函到當地紀檢監察部門合力追繳,截至年末共追回騙取款項67筆、569.63萬元。

(四)加強隊伍建設

全力建設干部職工隊伍,強化教育培訓,及時掌握國家和省、市重大決策部署,緊貼公積金工作重點,拓展教育培訓形式,積極參加網絡培訓,不斷提升人員素質和崗位操作水平。加強正式在編和非在編人員的統籌管理,構建“人崗匹配、人盡其才”的良好格局。選樹先進典型,民主推薦優秀工作人員和優秀共產黨員,充分發揮榜樣的帶動作用,弘揚優良作風,激發工作人員的工作熱情。

(五)扎實開展精神文明創建

以創建文明行業、文明單位、青年文明號、巾幗文明崗等活動為抓手,進一步提高精神文明創建水平,以增強素質、強化管理、樹立形象為著力點,扎實推進各類窗口創建活動不斷深入,營業部、武夷山、建陽管理部開展省級第八屆文明行業創建競賽活動;邵武、政和管理部開展市級第八屆文明行業創建競賽活動;營業部開展省級“青年文明號”活動;邵武、順昌、光澤、政和管理部開展市級“巾幗文明崗”活動,做好文明創建活動與住房公積金管理工作的有機結合,增強文明創建活動的實效性,促進文明單位創建水平不斷提升。

四、2016年決算收支總體情況

2016南平市住房公積金管理中心年初結轉和結余118.20萬元,本年收入851.84萬元,本年支出831.68萬元,年末結轉和結余138.36萬元。

(一)2016本年收入851.84萬元,比上年減少57.89萬元,下降6.36%,主要原因為業務費及辦公設備購置費用減少。具體情況如下:

 1.財政撥款收入850.66萬元,其中一般公共預算850.66萬元。

 2.其他收入1.18萬元。

(二)2016年本年支出831.68萬元,比上年減少394.37萬元,下降32.17%,主要原因為房屋建筑物購建支出減少。具體情況如下:

    1.基本支出679.80萬元。其中:人員支出622.93萬元,公用支出56.87萬元。

    2.項目支出151.88萬元。

五、一般公共預算支出決算情況

2016年度一般公共預算支出830.51萬元,比上年增加830.51萬元,原因為中心經費原為政府性基金預算財政撥款,2016年調整為一般公共預算財政撥款。主要支出項目(按科目分類統計)包括:

1.事業單位離退休支出(20805020.88萬元,主要用于退休人員過節費、公用經費支出。

2. 事業單位醫療支出(210050226.02萬元,用于在職人員醫療保險支出。

3. 住房公積金支出(221020139.02萬元,用于繳交在職人員住房公積金。

4. 其他支出(2299901764.59萬元,主要用于在職人員工資、公用經費及業務專項支出。

六、政府性基金預算支出決算情況

2016年度無政府性基金支出,原因為2016年起中心經費調整為一般公共預算財政撥款。

七、“三公經費”財政撥款決算情況

2016年全市“三公”經費財政撥款支出9.51萬元,同比下降36.94%。具體情況如下 :

(一)因公出國(境)經費

2016年支出0萬元,與上年持平。

    (二)公務接待費

2016年支出4.60萬元,比上年決算數減少4.48萬元,下降49.34%。主要用于各級各類工作檢查指導、考察調研、出席會議、學習培訓,省內外公積金中心學習交流,擴面工作等方面的接待活動,累計接待129批次,接待總人數809人。與上年相比支出下降49.34%,主要原因是:認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及“八項規定”的要求,嚴格控制接待標準,減少不必要的開支。

(三)公務用車購置及運行費

2016年支出4.91萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2016年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費4.91萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量5輛。與上年相比,公務用車運行費下降18.17%,主要原因是:加強對公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為。

八、機關運行經費情況

我中心非參公事業單位,無機關運行經費。

九、政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額23.29萬元,均為政府采購貨物支出。

十、項目績效評價情況

按照《福建省財政廳關于印發福建省預決算公開操作規程的通知》(閩財預〔201738號)要求,我中心公開“宣傳印刷費”、“公積金信息系統維護費”績效評價報告。

(一)宣傳印刷費

項目評價方法采用成本效益分析法,分別從投入、過程、產出和效益三方面進行評價,項目自評分96分,自評等級優秀。

(二)公積金信息系統維護費

項目評價方法采用成本效益分析法,分別從投入、過程、產出和效益三方面進行評價,項目自評分93分,自評等級優秀。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    (三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    (四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)“三公”經費支出:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

附件:2016年部門決算報表

 
体彩广西11选5.62期 广东快乐10分开奖直播 股票分析 吉林十一选五牛走势吉林11选5五 彩发发iphone版 七星彩论坛特区 河北十一选五走势图表 深圳风采2019008 广西快乐双彩基本走势 电子投注单怎么玩 奇趣统计提前一分钟获取数据